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浙江大学2024年内部控制专项评价启动会召开

来源:浙江大学   时间:2025-01-09 11:29:15

为贯彻落实好学校第三次审计委员会会议精神,强化对学校内部控制建设和实施情况的监督评价,实现以评促建,进一步织密学校管理网络,强化查漏补缺和制度执行,更好地发挥内部控制在做好风险防控、强化规范管理、严肃财经纪律等方面的基础性、支撑性和保障性作用,根据2024年学校审计工作计划,10月23日上午,审计处组织召开了学校内部控制专项评价启动会。

会议指出,加强内部控制建设是完善内部治理、推进依法治校和落实财会监督的重要举措和关键抓手,定期开展内部控制监督检查和风险评估是加强内部控制建设、防范重大经济风险和促进管理水平提升的重要手段。本次内部控制专项评价将以关键风险和突出问题为导向,强化对学校重点经济活动和相关业务活动的风险评估,明确风险点和关键控制措施,揭示学校内部控制体系建设与实施过程中存在的缺陷,及时推动问题整改,加强评价成果应用,实现学校内部控制持续提升和闭环管理。

会议强调,新修订的《中华人民共和国会计法》自2024年7月1日起施行,首次将内部控制写入会计法,为学校建立健全内部控制体系提供了坚实的法律基础,有助于进一步提升广大干部职工的重视程度,促进廉政风险防控机制建设,推进学校治理体系和治理能力现代化。本次专项评价要以协同服务学校和各单位完善内部控制建设为目标,以评促建,从监督评价中发现问题,从整改落实中不断提高。会议要求,各单位要高度重视,积极配合,及时提供相关材料,并做好问题的整改工作。

会上,项目组组长介绍了本次内部控制专项评价的实施方案和进度安排,与会单位代表进行了表态发言,表示将全力支持配合好评价工作。

党委办公室、校长办公室、党委组织部、发展规划处、人力资源处、科学技术研究院、社会科学研究院、医院管理办公室、计划财务处、国有资产管理办公室、采购管理办公室、实验室与设备管理处、总务处、基本建设处、发展联络办公室、图书馆、信息技术中心、工业技术转化研究院、先进技术研究院、本科生院、研究生院、审计处的相关负责人和相关人员,以及审计组成员近40人参加了会议。

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