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会计学院教师赴桐庐审计局开展乡镇和事业单位内审计人员专题培训

来源:浙江工商大学杭州商学院   时间:2024-11-23 22:34:01

2024年9月20日,会计学院教师一行受邀前往桐庐县审计局,为全县乡镇和事业单位的内部审计人员开展专题培训。此次培训旨在进一步提升基层审计人员的业务能力,推动全县审计事业高质量发展。

培训班上,会计学院高级审计师邢莉萍以《行政事业单位内部控制制度体系变迁与启示—基于审计角度》为题,以审计角度简述了内部控制各理论阶段的历史背景和主要内容,重点介绍了风险管理框架下的内部控制目标和内容。在此基础上,系统梳理了我国行政事业单位内部控制制度建设历程,最后详细解读了2024年7月出台的《行政事业单位内部控制评价办法(征求意见稿)》的目的、重点和评价指标设置。

会计学院教授吴晓涵将传统文化融入内部审计工作实践,介绍了内部审计的起源与发展、理论基础与法规体系、审计类型与流程、浙江特色审计实践等。强调将中华文化智慧结合内审实践,创新内审理念、方法和技术,提升内审工作效能。同时,也强调要加强内审队伍建设和职业发展,要加强职业道德修养。最后展望了在大数据时代内审工作的变化和未来发展的趋势。

来自桐庐县各乡镇和县属事业单位的110余名内审人员参加了培训。大家纷纷表示,此次培训针对性强,内容丰富务实,既有理论高度,又有实践指导,大大拓宽了内部思路和视野,对今后更好地开展内审工作提供了很好的指导。

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